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索 引 号 640100-117/2019-00027 文  号 生成日期 2019-02-18
发布机构 全民福利彩票app 责任部门 全民福利彩票app 关 键 字 市本级 2019年 部门预算
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

全民福利彩票app市本级2019年部门预算

时间: 2019-02-18      

 


目     录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

全民福利彩票app本级2019年部门预算

                      ——单位概况

 

 一、主要职能

 全民福利彩票app是市政府工作部门,为正处级行政单位,执行行政单位会计制度,办公地址为银川市金凤区北京中路166号。单位人员编制42名,其中行政编制30名,事业编制12名,实有在职人员37人,其中行政28人,事业9人,离休人员3人,退休人员51人,编内聘用人员1人,政府批准临时工1人。   

单位主要职能:

1、承办重大农业全民福利彩票app项目申报和扶持具有示范效应的产业化项目工作;监督支农专项资金使用;承担本部门行政流程再造设计及对流程实施情况监督考核工作;拟定农产品质量安全发展规划和计划并组织实施;负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全执法工作;负责农产品质量安全重大突发事件的应对处置;负责对全市畜禽屠宰行业的监督管理工作,组织开展畜禽屠宰执法工作。

2、负责编制种植业发展规划、计划,重大技术措施的推广;稳定粮食生产,指导农业产业结构调整工作;提出耕地保护、补偿与改造措施;组织粮食、蔬菜等农作物新品种、新技术引进、试验、示范、推广,扩大对外全民福利彩票app与合作;负责农作物、蔬菜、花卉病虫害预测预报防治工作;负责组织对农药、化肥、种子等农资监管和植保、检疫工作。参与新农村全民福利彩票app各项任务的落实,负责无公害、放心菜生产基地全民福利彩票app及检测体系全民福利彩票app,负责提出农产品生产、流通体系政策的总体方案及解决存在问题的措施;搞好科技人员的培训工作。

3、负责编制畜牧业、水产业发展、疾病防治规划、计划,组织重大科技措施的实施;大力发展畜牧业、奶产业,组织实施动物防疫、检疫、疫情扑灭、监督工作;协助开展兽医医政、兽药药政药检管理;大力发展适水产业,行使渔政执法监督管理权,外理渔事纠纷;负责水产品及种苗的检疫、引进新品种、新技术试验、示范、推广工作,合理开发利用水产资源,协同有关部门开展水产资源、水域生态环境和水生野生动植物保护。

4、贯彻执行农业产业政策,落实普法和依法治理工作,草拟各产业地方性法规、规章;起草农业综合性文件;发布农业政务信息;提出农业与农村经济中长期发展规划和年度指导性计划;协调各业务处室进行农业项目的考察、调研、论证、申报立项和项目储备工作;承担法制教育工作;负责全市农业资源区划工作;指导农村土地承包经营权有序流转、承包合同管理和土地承包仲裁等工作;负责编制乡镇企业发展规划、计划和技改措施;指导乡镇企业体制改革,引导产业、产品结构调整;提出农机年度计划及重大技术措施建议并组织实施;引导农业机械产品结构调整。

详细介绍本部门(单位)工作职能。 

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,全民福利彩票app部门预算包括:全民福利彩票app本级预算、所属事业单位预算。纳入全民福利彩票app本级2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、银川市屠宰办公室(参公管理)

2、银川市农业信息中心(非独立核算事业单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


全民福利彩票app本级2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

4775.11 

一、本年支出

 4775.11

4775.11 


(一)一般公共预算财政拨款收入

4775.11 

(一)一般公共全民福利彩票app支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

162.85 

162.85 




(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

4570.72 

4570.72 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业全民福利彩票app业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

41.54 

41.54 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4775.11 

支出总计         4775.11

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

42.58

37.04

33.54

3.5

-5.54

-13.01

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.79

51.91

51.91


2.12

4.26

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0

20.77

20.77


20.77

0

 2101101

 行政单位医疗

19.95

20.77

20.77


0.82

4.11

2101103

公务员医疗补助

31.05

32.36

32.36


1.31

4.22

 2130101

 行政运行

525.71

537.72

537.72


12.01

2.28

2130102

一般行政管理事务

36.16

33


33

-3.16

-8.74

2130199                                                                    

其他农业支出

4138.95

4000


4000

-138.95

-3.36

  2210201

住房公积金

30.93

32.14

32.14


1.21

3.91

 2210203

 购房补贴

9.37

9.4

9.4


0.03

0.32


合计

4884.49

4775.11

738.61

4036.5

-109.38

-2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

738.61

669.12

69.49

301

一、工资福利支出

636.22

636.22

0

30101

基本工资

148.04

148.04

0

30102

津贴补贴

129.19

129.19

0

30103

奖金

12.34

12.34

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.91

51.91

0

30109

职业年金缴费

20.77

20.77

0

30110

职工基本医疗保险缴费

20.77

20.77

0

30111

公务员医疗补助缴费

32.36

32.36

0

30112

其他社会保障缴费

3.27

3.27

0

30113

住房公积金

32.14

32.14

0

30114

医疗费

5.28

5.28

0

30199

其他工资福利支出

180.15

180.15

0

302

二、商品和全民福利彩票app支出

69.49

0

69.49

30201

办公费

10.14

0

10.14

30202

印刷费

0.4

0

0.4

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0.08

0

0.08

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

2.8

0

2.8

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0.1

0

0.1

30211

差旅费

11.6

0

11.6

30212

因公出国(境)费用

0

0

0

30213

维修(护)费

1

0

1

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

1

0

1

30217

公务接待费

0.6

0

0.6

30218

专用材料费

0

0

0

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0.3

0

0.3

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

2.97

0

2.97

30229

福利费

0.12

0

0.12

30231

公务用车运行维护费

4

0

4

30239

其他交通费用

31.86

0

31.86

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和全民福利彩票app支出

2.52

0

2.52

303

三、对个人和家庭的补助

32.9

32.9

0

30301

离休费

30.46

30.46

0

30302

退休费

0

0

0

30303

退职(役)费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

2.44

2.44

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.24

5.64

4

0

4

0.6

7.53

5.06

2.35

0

2.35

0.12

4.6

0

4

0

4

0.6























































 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0



















































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4775.11

一、行政支出

4775.11

    (1)一般公共预算财政拨款收入

4775.11

            其中:财政拨款支出

4775.11

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4775.11

本年支出合计

4775.11





十、上年结转

4080.92

九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转

4062.91

    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入

4062.91

          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转

18.01

    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

8856.03

支出总计

8856.03

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4775.11

4775.11

4775.11






























































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080504

37.04

37.04








2080505

51.91

51.91








2080506

20.77

20.77








2101101

20.77

20.77








2101103

32.36

32.36








2130101

537.72

537.72








2130102

33

33








2130199

4000

4000








2210201

32.14

32.14








2210203

9.4

9.4








合计

4775.11

4775.11









全民福利彩票app2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于全民福利彩票app本级2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 全民福利彩票app本级2019年财政拨款收入预算 4775.11  万元,其中:本年收入 4775.11   万元,包括一般公共预算拨款  4775.11  万元,政府性基金预算拨款     万元上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算  4775.11 万元,包括:社会保障和就业支出 162.85  万元、农林水支出4570.72万元、住房保障支出  41.54 万元。

二、关于全民福利彩票app本级2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

全民福利彩票app本级2019年一般公共预算财政拨款基本支出 738.61   万元,其中:本年收入安排支出  738.61   万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)增加 20.04  万元,增长2.79  %。

人员经费 669.12  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如下:基本工资148.04万元、津贴补贴129.19万元、奖金12.34万元、社会保障缴费129.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出180.15万元、离休费30.46万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.44万元、医疗费5.28万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32.14万元、提租补贴0万元、购房补贴9.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元

公用经费  69.49  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如下:办公费10.14万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.8万元、取暖费0万元、物业管理费0.1万元、差旅费11.6万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.97万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费31.86万元、其他商品和全民福利彩票app支出2.52万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

(二)项目支出情况说明

全民福利彩票app本级2019年一般公共预算财政拨款项目支出 4036.5  万元,其中:本年收入安排支出  4036.5   万元,上年结转结余资金安排支出    0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2019年预算  4036.5  万元,比2018年执行数(决算数)减少1714.86  万元,下降29.82 %。主要用于

1、2130102一般行政管理事务包含3个项目,分别为:

(1) 农业信息平台维护和网络安全防护技术与全民福利彩票app支持项目,主要内容是对有资质的的网络安全评估公司进行网络安全评测一次,并出具正式评测报告;虚拟平台年维护费用;新配置计算机的正版软件购置,预算资金10万元;

(2)农业专题片制作及农业宣传项目,主要内容是为大力宣传推广我市优势特色农业,通过银川电视台全年制作1-2部银川现代农业专题片,开展党建活动,加强党员队伍全民福利彩票app。把政治性理念艺术化、把思想性的内容形象化,展示党建风采,宣传党建典型,加强党员教育,预算资金15万元。

(3)聘请法律顾问项目,主要内容是建立农牧系统法律顾问聘任制度,为农牧局重大行政决策、制定法律法规、政策发布等提供意见建议,预算资金8万元。

   2、2080504未归口管理的行政单位离退休包含1个项目,为原市农机学校退休人员抚恤金,主要内容是原市农机学校退休职工沈根荣同志1991年因工致伤,根据自治区农业厅《关于沈根荣同志因公负伤评残的批复》(宁农(函)【1992】114号)文件鉴定为三等甲级,后经民发【2004】198号文件精神,套改为七级伤残,依据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件精神,抚恤金3.5万元,预算资金3.5万元。

3、2130199-其他农业支出包含4个项目,分别为:

(1)农业科技干部及新型农民能力提升培训项目,主要内容是通过系统专业化的培训,建立一支水平高、全民福利彩票app意识强、科技推广技能娴熟、管理规范科学的人才队伍,从而达到更新知识、引进先进农业技术、提升农业报务水平的目的。进一步增强干部职工全民福利彩票app现代农业的新理念、新思想、新意识,逐步解决农牧系统干部能力不足的问题。评选10名十佳科技标兵,预算资金30万元。

(2)农业生产发展项目,主要内容是推进农业绿色生产,坚决打好农业面源污染防治攻坚战,实施耕地质量保护与提升、秸秆禁烧与利用、动物疫病防控、农产品质量安全监测监管、畜禽出户入园的奖补、畜禽定点屠宰场标准化全民福利彩票app;按照《乡村振兴战略银川三年行动计划的通知》要求,提升都市现代农业综合生产能力,实现产业优化升级,开展农业“三减”、“五优”种植基地全民福利彩票app、休闲农业提档升级及农民丰收节举办、龙头企业、农产品品牌培育及“三品一标”认证补助、水产高效生态养殖、粪污资源化综合利用、种业育繁推一体化及科技园区全民福利彩票app等。项目预算资金共计2870万元。

(3)农业优势特色产业融资担保、贷款贴息及农业保险项目,主要内容是推进金融支农机制创新,激活现代农业生产要素市场,对从事农业特色优势产业的企业、合作社、家庭农场及种植大户,开展融资担保、贷款贴息及农业保险等,预算资金500万元。

(4)永宁县闽宁镇玫瑰田园综合体项目,主要内容是规划种植玫瑰总面积1万亩,项目全民福利彩票app期为3-5年,以公司+基地+种植地的形式全民福利彩票app完成示范基地、种植基地和加工厂规划全民福利彩票app任务。2019年全民福利彩票app内容包括:500亩公司玫瑰种苗全民福利彩票app,合作成立公司,引进金汇丰玫瑰,并规划落实产业集群,落地项目种植示范基地,完成田园综合体项目全民福利彩票app规划,预算资金600万元。

三、关于全民福利彩票app本级2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 全民福利彩票app本级2019年“三公”经费财政拨款预算数为  4.6  万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置 0   万元,公务用车运行费  4  万元,公务接待费  0.6  万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少  5.64  万元,其中:因公出国(境)费减少5.64  万元,主要原因2018年因公出国(境)新增2人次,预算追加经费5.64万元,2019年尚未产生该项费用;公务用车购置费增加(减少)  0   万元,主要原因2019年单位车辆没有增减变动;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因2019年单位车辆没有增减变动;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因2019年接待费用与2018年保持一致

四、关于全民福利彩票app本级2019年政府性基金预算拨款情况说明

全民福利彩票app本级2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于全民福利彩票app本级2019年收支预算情况的总体说明

全民福利彩票app本级2019年收入总预算  8856.03  万元,其中:本年收入4775.11   万元,上年结转结余 4080.92    万元;支出总预算  8856.03  万元,其中:本年支出  4775.11   万元,年末结转结余 0    万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 4775.11  万元,占 100 %;事业预算收入 0   万元,占  0 %;上级补助预算收入  0  万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占 0  %;经营预算收入 0  万元,占  0 %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占  0 %其他预算收入  0 万元,占  0 %。

本年支出包括:行政支出  4775.11   万元,占 100  %;事业支出   0 万元,占  0 %;经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %;投资支出  0 万元,占  0 %;债务还本支出  0 万元,占  0 %;其他支出 0  万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,全民福利彩票app本级及所属事业单位 1  个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  65.56   万元,比2018年预算增加0.83  万元,增长1.28  %。主要原因是:本年政府部门机构改革,本单位职能增加,办公经费有所增加。

(二)政府采购情况

2019年,全民福利彩票app本级政府采购预算 0  万元,其中:政府采购货物预算   0  万元,政府采购工程预算0    万元,政府采购全民福利彩票app预算   0    万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,全民福利彩票app本级占用使用国有资产总体情况为房屋 3297.34   平方米,价值 289.63   万元;土地   0 平方米,价值  0  万元;车辆 1   辆,价值 27.12  万元;办公家具价值  36.08 万元;其他资产价值 540.72  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  3297.34  平方米,价值  289.63  万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆   1 辆,价值 27.12  万元;办公家具价值  36.08 万元;其他资产价值  540.72 万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值  0  万元;土地  0  平方米,价值 0   万元;车辆   0 辆,价值  0 万元;办公家具价值 0  万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2019年全民福利彩票app项目绩效工作计划

1、3月编制支农项目实施方案同时,制定项目绩效考核表;

2、3月底确定自评财政支农绩效考核项目;

3、9月组织专家对绩效考核项目进行考核评价;

4、11月总结项目绩效考核工作总结。

2019年公开绩效目标的项目2个,概述如下:

 

1、 根据我局推进农业信息化工作的实际需要,开展《农业信息平台维护和网络安全防护项目全民福利彩票app加大对网络安全防护的投入,达到银川市政府对我局的考核标准该项目主要全民福利彩票app内容为:对我局机房设备、虚拟平台、在线运行业务系统进行网络安全评测防止恶性安全事故发生;保障机房核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护,并通过信息化设备年度保修和适时维修,保证全局信息化环境和设备正常运行全局正版化软件安装率达到百分之百。

项目经费来源为财政拨款,项目总投入10万元,其中:网络安全评测需6万元;农业综合系统维护需3万元,正版化软件安装需1万元。

2、 积极推进农业保险支农创新全民福利彩票app,进一步增强农业生产抗风险能力。一是为保障菜篮子工程,保障市场供应,稳定物价,增加农民收入,2016年开展蔬菜价格政策性保险,在自治区承担蔬菜政策性价格保险保费80%的基础上,银川市财政局补贴10%,农户自缴10%。二是支持贺兰县开展奶价试点保险工作。三是支持奶牛养殖保险,在中央补贴50%、自治区补贴35%的基础上,每头奶牛给予15元的保费补贴。开展蔬菜价格政策性保险。是探索开展成本覆盖类保险,开展渔业互助保险和肉牛基础母牛养殖成本保险试点工作。

项目经费来源为财政拨款,项目总投入200万元

(五)其他需说明的事项

  因政府部门机构改革,原银川市农牧局更名为全民福利彩票app。

 

全民福利彩票app本级2019年部门预算——名词解释

    

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、收入:是指单位本年度取得的全部收入。

3、支出:是指单位本年度全部支出。

4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和全民福利彩票app的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、一般公共全民福利彩票app(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤全民福利彩票app中心、医务室等附属事业单位。
  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

                            全民福利彩票app

                            2019年2月18日

 

 

 


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